Home

Financiële begroting

Overhevelen budgetten

Hieronder staan een aantal budgetten die we waarschijnlijk doorschuiven naar 2026. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2026 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2025 en kunnen we in 2026 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De budgetten die we mogelijk doorschuiven naar 2026 zijn:

1. Realiseren van veilige scootmobielstallingen
Eind 2024 zijn we begonnen met het realiseren van veilige scootmobielstallingen. Hiervoor is bij de jaarrekening 2024 budget beschikbaar gehouden voor woonvoorzieningen. Dit project loopt door in 2026. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

2. Extra jeugdgelden algemene uitkering
Bij de septembercirculaire 2025 hebben we een bedrag van € 1,4 miljoen ontvangen als compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Het deel dat we dit jaar niet inzetten om het tekort op te vangen, hevelen we over naar 2026 om onze dienstverlening te versterken.

3. Inhuur coördinator vastgoed
We hebben in 2025 een inhuurbudget van € 180.000 beschikbaar voor de inhuur van een vastgoedcoördinator. De coördinator is gestart per 1 oktober. De opdracht loopt door in 2026. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

4. Implementatie Participatiewet in balans
Vanuit het gemeentefonds hebben we in 2025 een bedrag van € 68.343 ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in balans. De werkgroep Participatiewet in balans pakt de komende periode de eerste fase uit spoor 1 op. We verwachten pas in 2026 kosten te maken en hevelen het beschikbare budget van € 68.343 over naar 2026.

5. Bluswatervoorzieningen in het buitengebied
Via de algemene uitkering hebben we in 2024 en 2025 € 240.000 ontvangen voor bluswatervoorzieningen in het buitengebied. We zijn hiervoor samen met de VRGZ een plan aan het maken. We verwachten pas in 2026 kosten te maken. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

6. Kerk Breedeweg
De raad heeft in april 2025 een bedrag van € 105.000 beschikbaar gesteld voor de periode 1 juni 2025 tot en met 1 juni 2027. Dit budget is voor een haalbaarheidsonderzoek voor de verbouwing en exploitatie van de kerk in Breedeweg als dorpshuis. Het eerste deel van € 52.500 is in juni 2025 uitbetaald. Het tweede deel wordt uitbetaald zodra de stichting aangeeft het budget nodig te hebben door hierover een verzoek in te dienen. Dit verzoek is tot op heden nog niet ingediend. Dit project loopt door in 2026. Het in 2025 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2026.

7. Alleenverdienersproblematiek
Gemeenten voeren voor de jaren 2025, 2026 en 2027 de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek uit. Op basis van deze wet verstrekken zij een tegemoetkoming aan huishoudens die getroffen worden door de alleenverdienersproblematiek. Hiermee wordt voorkomen dat deze huishoudens onder het bestaansminimum leven. De Rijksuitkering die we hiervoor ontvangen hebben (in 2024 en 2025) zetten we de komende jaren in.

8. Budgetoverheveling 2025/ Bijdrage reserve lopende projecten
Niet alle budgetten van de projecten/activiteiten waarvoor geld beschikbaar is in de reserve lopende projecten ronden we dit jaar af. Bij de jaarrekening 2025 kijken we welk bedrag we laten vrijvallen in 2025 uit de reserve lopende projecten. Het restant blijft dan beschikbaar voor afronding in 2026.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2025 13:02:10 met de export van 11/19/2025 11:56:19